

岗位职责:
1.熟悉互联网公司的各类常见风险及运营流程,具备较丰富的风险识别及评估经验,能够以风险管理为导向结合公司发展战略,参与及协助企业全面风险评估和年度审计计划的建立及实施。
2.具备较为丰富的互联网行业相关的审计项目经验,能按照公司年度审计计划,独立制定并输出完整的审计方案,并独立开展专项审计项目。能通过审计项目体系性的挖掘风险、发现内部控制缺陷,并能提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告,并能主动开展沟通、汇报,推动及跟进缺陷整改。
3.参与内部审计体系的建设及完善,能积极主动形成并沉淀各业务板块的审计经验及方法论,输出审计操作规范、底稿模板、SOP等。
4.参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查,对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险能进行深度挖掘,能形成调查报告并提出整改意见。协助完善公司廉政体系,组织并开展廉政宣传工作。
5.参与及协助对接各类外审工作,包括年度sox审计、IT审计、财务审计等。
6.处理上级领导所安排的其他事项,具有职业操守,尽到保密义务。
岗位要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、IT相关专业。
2.有上市公司或大中型企业内审内控相关工作经验,能够独立开展审计项目。熟悉审计项目管理全流程,并掌握一定的反舞弊知识。具备互联网相关行业审计经验者优先。
3.对业务风险敏感,有较强的学习能力和内驱力,具备数据分析能力、良好的协调沟通能力及团队合作能力,具有高度的抗压能力及责任意识。
4.熟练掌握SQL等数据分析工具,具备IT审计经验者优先。